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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 676.081.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127026
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.081.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95557
Monto Contrato
₲ 15.752.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.551.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.551.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion