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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002923
Monto de la Factura
₲ 73.212.774
Nro. Solicitud de Transferencia
139476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.212.774

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
1031-2014-0035
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98229
Monto Contrato
₲ 610.106.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.200.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.200.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion