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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 511.872.840
Nro. Solicitud de Transferencia
80650
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.781.763

Retención DNCP
₲ 1.824.129
Retención IVA
₲ 13.960.169
Retención Renta
₲ 9.306.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO WARD
RUC
80086983-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100372
Monto Contrato
₲ 19.559.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.619.274.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.619.274.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282097
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 16/2014 " SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion