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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 583.463.383
Nro. Solicitud de Transferencia
51256
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.863.069

Retención DNCP
₲ 2.079.251
Retención IVA
₲ 15.912.638
Retención Renta
₲ 10.608.425
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-102836
Monto Contrato
₲ 1.944.877.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.735.442.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.043.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion