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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 277.168.120
Nro. Solicitud de Transferencia
80139
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.581.843

Retención DNCP
₲ 987.726
Retención IVA
₲ 7.559.131
Retención Renta
₲ 5.039.420
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-102836
Monto Contrato
₲ 1.944.877.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.735.442.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.043.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion