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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 150.472.033
Nro. Solicitud de Transferencia
87917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.096.167

Retención DNCP
₲ 536.228
Retención IVA
₲ 4.103.783
Retención Renta
₲ 2.735.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-102836
Monto Contrato
₲ 1.944.877.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.735.442.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.734.043.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272385
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion