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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 97.387.184
Nro. Solicitud de Transferencia
55550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.559.202

Retención DNCP
₲ 347.053
Retención IVA
₲ 2.656.014
Retención Renta
₲ 1.770.676
Multa
₲ 54.239

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio NSA
RUC
80082551-9
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-84640
Monto Contrato
₲ 13.279.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.102.690.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.102.690.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266665
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EMBALAJE PARA LA CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2.014
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion