Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Monto de la Factura
₲ 2.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.733.122
Retención DNCP
₲ 10.241
Retención IVA
₲ 78.382
Retención Renta
₲ 52.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108268
Monto Contrato
₲ 822.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.686.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.686.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional