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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003627
Monto de la Factura
₲ 133.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.663.300

Retención DNCP
₲ 498.833
Retención IVA
₲ 1.908.800
Retención Renta
₲ 2.545.067
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
120/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113143
Monto Contrato
₲ 5.017.987.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.973.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.973.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional