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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000443
Monto de la Factura
₲ 59.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.225.849

Retención DNCP
₲ 210.696
Retención IVA
₲ 1.612.473
Retención Renta
₲ 1.074.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107934
Monto Contrato
₲ 1.953.696.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.512.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.512.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional