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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 177.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.942.929

Retención DNCP
₲ 661.889
Retención IVA
₲ 2.628.195
Retención Renta
₲ 3.376.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107072
Monto Contrato
₲ 2.233.537.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.886.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.886.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional