Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000398
Monto de la Factura
₲ 163.491.951
Nro. Solicitud de Transferencia
104252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.197.278
Retención DNCP
₲ 607.039
Retención IVA
₲ 2.590.495
Retención Renta
₲ 3.097.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107072
Monto Contrato
₲ 2.233.537.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.886.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.886.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional