Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005347
Monto de la Factura
₲ 290.007.233
Nro. Solicitud de Transferencia
103280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.257.632
Retención DNCP
₲ 1.082.694
Retención IVA
₲ 4.142.960
Retención Renta
₲ 5.523.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113147
Monto Contrato
₲ 9.502.295.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.149.898.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.149.898.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional