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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032700
Monto de la Factura
₲ 2.650.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.863

Retención DNCP
₲ 9.446
Retención IVA
₲ 72.295
Retención Renta
₲ 48.196
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108272
Monto Contrato
₲ 215.894.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.311.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.311.746

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional