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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98437
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.059

Retención DNCP
₲ 47.396
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 241.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108276
Monto Contrato
₲ 36.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.615.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.615.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional