Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003899
Monto de la Factura
₲ 24.371.260
Nro. Solicitud de Transferencia
135937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.176.625
Retención DNCP
₲ 86.850
Retención IVA
₲ 664.671
Retención Renta
₲ 443.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124/2005
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113149
Monto Contrato
₲ 4.899.068.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.972.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.972.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
