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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 3.496.730
Nro. Solicitud de Transferencia
135937
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.119

Retención DNCP
₲ 13.054
Retención IVA
₲ 49.953
Retención Renta
₲ 66.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124/2005
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113149
Monto Contrato
₲ 4.899.068.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.972.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.972.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional