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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364

Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103850
Monto Contrato
₲ 583.918.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.295.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.295.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285249
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Integral de Limpieza para la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional