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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 32.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.669.164

Retención DNCP
₲ 114.927
Retención IVA
₲ 879.545
Retención Renta
₲ 586.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117209
Monto Contrato
₲ 713.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.112.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.112.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional