Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002651
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.980.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            106139
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-10-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.637.853
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.874
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 190.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 126.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-15-106800
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 950.631.381
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 950.631.381
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285103
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        