Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002658
Monto de la Factura
₲ 8.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.659
Retención DNCP
₲ 29.614
Retención IVA
₲ 226.636
Retención Renta
₲ 151.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106800
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.631.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.631.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285103
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Vehículos del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior