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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 54.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.155.171

Retención DNCP
₲ 195.442
Retención IVA
₲ 1.495.732
Retención Renta
₲ 997.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107937
Monto Contrato
₲ 1.065.025.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.820.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.820.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285108
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisarias Area Metropolitana y Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional