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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 332.061.075
Nro. Solicitud de Transferencia
60470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.784.045

Retención DNCP
₲ 1.183.345
Retención IVA
₲ 9.056.211
Retención Renta
₲ 6.037.474
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
169/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-118071
Monto Contrato
₲ 3.757.097.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.572.892.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.572.892.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional