Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003365
Monto de la Factura
₲ 17.919.980
Nro. Solicitud de Transferencia
74649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.243.966
Retención DNCP
₲ 66.734
Retención IVA
₲ 268.800
Retención Renta
₲ 340.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107070
Monto Contrato
₲ 1.907.273.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.962.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.834.962.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional