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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002391
Monto de la Factura
₲ 9.351.070
Nro. Solicitud de Transferencia
119528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.767

Retención DNCP
₲ 34.092
Retención IVA
₲ 196.275
Retención Renta
₲ 173.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107803
Monto Contrato
₲ 162.490.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.956.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.956.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional