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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 54.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.431.950

Retención DNCP
₲ 192.732
Retención IVA
₲ 1.474.991
Retención Renta
₲ 983.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-103770
Monto Contrato
₲ 952.878.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 905.980.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.980.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285496
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laminadora Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional