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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003215
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727

Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112875
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.666.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.666.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional