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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.202

Retención DNCP
₲ 13.435
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 68.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-108271
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.127.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, tintas y tóner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional