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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004616
Monto de la Factura
₲ 3.257.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.136.467

Retención DNCP
₲ 12.160
Retención IVA
₲ 46.531
Retención Renta
₲ 62.042
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113146
Monto Contrato
₲ 620.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.760.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.760.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional