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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020266
Monto de la Factura
₲ 11.959.800
Nro. Solicitud de Transferencia
91330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.373.553

Retención DNCP
₲ 42.620
Retención IVA
₲ 326.176
Retención Renta
₲ 217.451
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107034
Monto Contrato
₲ 134.791.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.178.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.178.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional