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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 37.009.310
Nro. Solicitud de Transferencia
62230
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.637.499

Retención DNCP
₲ 138.168
Retención IVA
₲ 528.704
Retención Renta
₲ 704.939
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113151
Monto Contrato
₲ 356.960.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.728.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.728.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional