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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051031
Monto de la Factura
₲ 27.930.600
Nro. Solicitud de Transferencia
149553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.895.306

Retención DNCP
₲ 104.274
Retención IVA
₲ 399.009
Retención Renta
₲ 532.011
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107071
Monto Contrato
₲ 2.094.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.750.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.750.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional