Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051063
Monto de la Factura
₲ 104.041.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168899
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.184.932
Retención DNCP
₲ 388.421
Retención IVA
₲ 1.486.306
Retención Renta
₲ 1.981.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107071
Monto Contrato
₲ 2.094.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.016.750.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.016.750.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional