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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000025
Monto de la Factura
₲ 60.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96520
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.174.985

Retención DNCP
₲ 214.105
Retención IVA
₲ 1.655.455
Retención Renta
₲ 1.655.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154393
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.259.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.259.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339058
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores