Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            037-001-0010776
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 53.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            196723
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 51.928.950
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 208.550
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.612.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
        
                                    RUC
                            
            80010379-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            04
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-18-153238
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.359.527.550
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.359.527.550
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339063
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE GUARDERÍA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        