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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009802
Monto de la Factura
₲ 37.329.373
Nro. Solicitud de Transferencia
42580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.188.404

Retención DNCP
₲ 142.809
Retención IVA
₲ 269.542
Retención Renta
₲ 728.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119259
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.185.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.185.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional