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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009772
Monto de la Factura
₲ 18.565.458
Nro. Solicitud de Transferencia
30566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.999.992

Retención DNCP
₲ 71.053
Retención IVA
₲ 131.897
Retención Renta
₲ 362.516
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119259
Monto Contrato
₲ 354.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.185.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.185.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional