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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002952
Monto de la Factura
₲ 93.582.120
Nro. Solicitud de Transferencia
137920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.636.682

Retención DNCP
₲ 333.493
Retención IVA
₲ 2.552.240
Retención Renta
₲ 1.701.493
Multa
₲ 9.358.212

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119752
Monto Contrato
₲ 1.920.446.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.816.951.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.816.951.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300126
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional