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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021419
Monto de la Factura
₲ 3.136.445
Nro. Solicitud de Transferencia
108062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.044.705

Retención DNCP
₲ 12.058
Retención IVA
₲ 18.164
Retención Renta
₲ 61.518
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119258
Monto Contrato
₲ 531.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.683.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.683.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300119
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional