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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 12.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98331
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.325.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
134/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31311
Monto Contrato
₲ 253.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.934.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.934.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional