Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 56.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108048
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
134/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31311
Monto Contrato
₲ 253.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.934.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.934.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208341
Nombre de la Licitación
LPN 19/2011 Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional