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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 991.296
Nro. Solicitud de Transferencia
50596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.296

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
97/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27802
Monto Contrato
₲ 105.749.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.093.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.093.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional