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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000518
Monto de la Factura
₲ 27.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.130.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-24794
Monto Contrato
₲ 44.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.380.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.380.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207934
Nombre de la Licitación
Adquisición Resma de Papel, carton e impresos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional