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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 128.192.620
Nro. Solicitud de Transferencia
75938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.192.620

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21594
Monto Contrato
₲ 682.921.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.585.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.585.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional