Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013420
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.440.983
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74040
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-09-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-09-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.440.983
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NEUMATICOS ASUNCION SRL
        
                                    RUC
                            
            80008656-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            98/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-11-27799
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 378.992.042
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 360.289.644
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 360.289.644
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208302
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        