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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0196247
Monto de la Factura
₲ 9.780.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29421
Monto Contrato
₲ 100.569.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.859.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional