Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0199346
Monto de la Factura
₲ 7.000.208
Nro. Solicitud de Transferencia
73552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29421
Monto Contrato
₲ 100.569.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.859.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.859.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional