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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011636
Monto de la Factura
₲ 76.413.440
Nro. Solicitud de Transferencia
35851
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.413.440

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21592
Monto Contrato
₲ 157.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.276.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.276.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional