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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 22.526.626
Nro. Solicitud de Transferencia
60258
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.014.475

Retención DNCP
₲ 78.638
Retención IVA
₲ 614.363
Retención Renta
₲ 819.150
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-25-260897
Monto Contrato
₲ 680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.849.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.849.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462839
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN, LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional