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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 24.826.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.384.286

Retención DNCP
₲ 87.568
Retención IVA
₲ 677.073
Retención Renta
₲ 677.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210767
Monto Contrato
₲ 537.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.358.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.358.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados